Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.7.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/105 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/105 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2022 |
Cena | 115,68 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 6.7.2022 |
Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
6.7.2022
FA za prepravu detí na výlet MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/104 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/104 |
Predmet | FA za prepravu detí na výlet MŠ |
Cena | 364,80 € |
Dodávateľ | Dušan Slamka |
Dodávateľ IČO | 34505849 |
Dátum vystavenia | 24.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.7.2022 |
Dátum splatnosti | 8.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
1.7.2022
FA za prevádzku obecnej stránky za III. štvrťrok 2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/103 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/103 |
Predmet | FA za prevádzku obecnej stránky za III. štvrťrok 2022 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
1.7.2022
FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/102 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/102 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
Cena | 40,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 8.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
1.7.2022
FA za systémovú podporu URBIS 01.07. - 30.09. 2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/101 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/101 |
Predmet | FA za systémovú podporu URBIS 01.07. - 30.09. 2022 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
1.7.2022
FA za dodávku plynu 07/2022 OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/100 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/100 |
Predmet | FA za dodávku plynu 07/2022 OcÚ a MŠ |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
Dátum doručenia | 1.7.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
30.6.2022
FA za SL za mesiac 07/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/99 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/99 |
Predmet | FA za SL za mesiac 07/2022 |
Cena | 920,98 € |
Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
Dátum doručenia | 30.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.7.2022 |
Dátum úhrady | 30.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.6.2022 |
30.6.2022
FA za opravu zabezpečovacieho systému
Detail faktúry
Číslo | DF2022/98 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/98 |
Predmet | FA za opravu zabezpečovacieho systému |
Cena | 140,4 € |
Dodávateľ | Miloš Kianica - DK-PRO |
Dodávateľ IČO | 48089478 |
Dátum vystavenia | 29.6.2022 |
Dátum doručenia | 30.6.2022 |
Dátum splatnosti | 6.7.2022 |
Dátum úhrady | 6.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.6.2022 |
28.6.2022
FA za vypracovanie lekárskeho posudku
Detail faktúry
Číslo | DF2022/97 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/97 |
Predmet | FA za vypracovanie lekárskeho posudku |
Cena | 13,28 € |
Dodávateľ | MUDr. Martin Tompoš |
Dodávateľ IČO | 36436305 |
Dátum vystavenia | 23.6.2022 |
Dátum doručenia | 28.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.7.2022 |
Dátum úhrady | 28.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 28.6.2022 |
23.6.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/96 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/96 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2022 |
Cena | 211,64 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 15.6.2022 |
Dátum doručenia | 23.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 28.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.6.2022 |
23.6.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/95 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/95 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2022 |
Cena | 819,05 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 15.6.2022 |
Dátum doručenia | 23.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
Dátum úhrady | 8.7.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.6.2022 |
23.6.2022
FA za pobyt v zábavnom parku
Detail faktúry
Číslo | DF2022/94 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/94 |
Predmet | FA za pobyt v zábavnom parku |
Cena | 685,30 € |
Dodávateľ | iconiX services s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54080444 |
Dátum vystavenia | 21.6.2022 |
Dátum doručenia | 23.6.2022 |
Dátum splatnosti | 1.7.2022 |
Dátum úhrady | 23.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.6.2022 |
17.6.2022
FA za predplaveckú prípravu
Detail faktúry
Číslo | DF2022/93 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/93 |
Predmet | FA za predplaveckú prípravu |
Cena | 1320 € |
Dodávateľ | Občianske združenie - Šport Žilin |
Dodávateľ IČO | 42224683 |
Dátum vystavenia | 10.6.2022 |
Dátum doručenia | 17.6.2022 |
Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
Dátum úhrady | 20.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.6.2022 |
17.6.2022
FA za nákup tonerov OcÚ - 6 ks
Detail faktúry
Číslo | DF2022/92 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/92 |
Predmet | FA za nákup tonerov OcÚ - 6 ks |
Cena | 138,02 € |
Dodávateľ | WAY-COPY |
Dodávateľ IČO | 47505371 |
Dátum vystavenia | 13.6.2022 |
Dátum doručenia | 17.6.2022 |
Dátum splatnosti | 27.6.2022 |
Dátum úhrady | 20.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.6.2022 |
13.6.2022
FA za réžijné náklady za stravu za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/91 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/91 |
Predmet | FA za réžijné náklady za stravu za 05/2022 |
Cena | 968,40 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 9.6.2022 |
Dátum doručenia | 13.6.2022 |
Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
Dátum úhrady | 20.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.6.2022 |
13.6.2022
FA za stravné pre predškolákov za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/90 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/90 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov za 05/2022 |
Cena | 18,20 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 9.6.2022 |
Dátum doručenia | 13.6.2022 |
Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
Dátum úhrady | 20.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.6.2022 |
7.6.2022
FA za vypracovanie lekárskeho posudku
Detail faktúry
Číslo | DF2022/89 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/89 |
Predmet | FA za vypracovanie lekárskeho posudku |
Cena | 6,97 € |
Dodávateľ | MEDCENTRUM, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36418081 |
Dátum vystavenia | 2.6.2022 |
Dátum doručenia | 7.6.2022 |
Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
7.6.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/88 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/88 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2022 |
Cena | 115,44 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 7.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
7.6.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/87 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/87 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2022 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Dátum vystavenia | 6.6.2022 |
Dátum doručenia | 7.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 9.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
3.6.2022
FA za nákup materiálu do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/86 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/86 |
Predmet | FA za nákup materiálu do MŠ |
Cena | 275,85 € |
Dodávateľ | Stanislav Francúz |
Dodávateľ IČO | 41525531 |
Dátum vystavenia | 9.5.2022 |
Dátum doručenia | 3.6.2022 |
Dátum splatnosti | 9.6.2022 |
Dátum úhrady | 3.6.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.6.2022 |